El proceso de importación de GVM en función de la cabecera del comprobante se determina mediante una "/" acompañada opcionalmente por uno de los dos siguientes modificadores:
• | "/" + el Código de Cliente (Ejemplo /CLIE). Permite procesar todos los registros. |
• | "/" + "+" (Ejemplo /+). Permite procesar solamente los registros de altas. |
Si al inicio de un documento no existe el carácter de arranque se ignoran todos los datos encontrados.
Es posible ingresar al documento datos fijos como: fecha, nro. de remito, etc. Cabe aclarar que a diferencia de las importaciones de Herramientas de Altas todos los campos son opcionales.
Los atributos del documento son los siguientes:
Operador
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Atributo
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Descripción
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*NU
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Número de comprobante
Ej: [*NU 15698]
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Este número puede tener como máximo 7 dígitos. Si este atributo se encuentra vacío el sistema busca el siguiente número a generar. Como si se fuera a cargar un documento manual. Si el atributo posee delante un signo "+"(*NU +5000), esto significa que se va a generar un pedido o un remito con el primer número disponible mayor a 5000.
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*FF
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Fecha.
Ej: [*FF 15/4/2006]
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Fecha del Pedido o Remito, si se encuentra vacío este atributo el sistema toma por defecto la fecha del día. El formato de este campo puede ser "DD/MM/AA" o "DD/MM/AAAA".
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*NE
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Número Externo.
EJ: [*NE 156654]
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Número externo (14 caracteres de longitud). Si no se especifica el atributo no se ingresa el valor de Número Externo.
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*D1
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Descuento Nro 1.
EJ: [*D1 12]
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Descuento Nro. 1 porcentaje (6 caracteres de longitud), aquí se ingresa el porcentaje de nivel uno de descuento. Si no se especifica valor alguno se omite el ingreso de este valor.
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*D2
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Descuento Nro 2.
EJ: [*D2 12]
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Descuento Nro. 2 porcentaje (6 caracteres de longitud), aquí se ingresa el porcentaje de nivel dos de descuento. Si no se especifica valor alguno se omite el ingreso de este valor.
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*OB
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Observación.
EJ: [*OB El pedido es
en carácter urgente]
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Observación del comprobante (40 caracteres de longitud), Si no se especifica valor alguno se omite el ingreso de este valor.
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*01 al *20
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Descripciones Extra.
EJ: [*01 Valor de la
mercadería en tránsito
$ 16000]
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Descripciones extras del documento. (100 caracteres por línea). Si no se especifica valor alguno se omite el ingreso de este valor.
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Como se observa en todos los casos luego del código de valor se concatena con un espacio y el contenido a ingresar. Por ejemplo: *FE 10/10/2003.
Además se debe tener en cuenta que en todos los campos el orden no es relevante, en caso de que se repita un campo se toma como valido el último. Todos los campos ingresados tienen que colocarse antes del detalle de los artículos de la importación, de lo contrario se omite el ingreso de información.
A continuación se observa un ejemplo de carga de un documento:
/0001
*NU 116454
*FF 20/04/2006
*FE 27/04/2006
*CV CUENTA CORRIENTE
*DI 4456567/A
*VE 0001
*NE 26-6587
*PR 3
*CO 0001
*TR TRANSPORTES DEL SUR S.A.
*EN AV. CONGRESO 1534 3ER PISO
*D1 3
*D2 10
*OB ESTE DOCUMENTO ES EN carácter DE URGENTE
*01 EL VALOR DE LA MERCADERÍA EN TRANSITO ES $16000
*02 ATENCIÓN SEÑOR LOPEZ
25+ART01%30S
30+ART01%30L
50+ART01%30M
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