¿Cómo ingresar pedidos de compra en Lince Indumentaria?

 

Esta sección de Gestión de Compras (GC), permite ingresar los pedidos realizados a sus proveedores. El alta de un Pedido guarda constancia y deja documentado el deseo de querer realizar la compra de ciertos productos.

Se entiende el ingreso de un pedido como “un deseo de compra a un proveedor”, por lo tanto este procedimiento no modifica Stock.

Se debe completar la siguiente información para ingresar un pedido nuevo:

Fecha: de ingreso al sistema.
Entrega: fecha de entrega pautada con el proveedor.
Código: de proveedor.
Sit. Fisc: situación fiscal del proveedor.
Dirección: del proveedor.
C.U.I.T.: del proveedor.

Con estos ingresos ha finalizado la carga del encabezado del pedido. Luego se incluye el detalle de productos.

Sub-Total: Gravado / No Gravado, en función de la condición de IVA del artículo para la compra. Un artículo puede estar gravado o no.

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Pedido en Lince

Cuadro de seguimiento del pedido

En la parte inferior de la ventana se observa el cuadro de información del pedido. Este cuadro vincula el pedido que se visualiza con documentos tipo Remito y Factura.

Al confeccionar el pedido el cuadro esta en blanco y no es editable, al ingresar remitos y facturas relacionadas con este pedido se completa con la información correspondiente, de forma que permita realizar un seguimiento del pedido sabiendo que remitos y facturas tienen relación con el mismo.

Tratamiento del Pedido

Lince incluye una herramienta para el tratamiento de pedidos. Como puede observar en el menú de pedidos, existe la opción de realizar la transferencia de este pedido al proveedor en caso que tenga Lince. Para mas información consulte el apartado de GC & e-Lince.

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